审计署公布13家企业审计结果
中国审计署10日在北京发布了对中国华能集团公司等10家国有企业2011年度财务收支审计结果公告,涉及电力、商贸、电信、航空运输等领域,审计资产量达企业资产总额的50%以上,挽回损失6.22亿元人民币(下同)。
审计署当日发布第3至15号公告,重点审计了10户企业集团总部和部分所属企业,包括中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司。
审计署企业审计司负责人魏强指出,此次审计发现的问题主要包括:部分企业财务管理不规范,会计核算不准确,报表编制不完整;部分企业投资决策和工程项目管理不规范,部分项目存在论证不充分、程序不合规,个别项目因经营决策不当造成重大损失;部分企业对内部管理重视不够,对下属单位的内部管控存在薄弱环节。
具体而言,公告显示,2008至2011年,中国国电集团及17家所属单位因未按照规定确认收入、合并财务报表关联交易事项抵销不充分等问题,4年间合计多计资产0.67亿元、多计负债2.53亿元、少计利润1.63亿元。
2005年至2011年,中国移动集团所属10家单位通过虚假销售或采购等方式虚增收入和成本等,7年间合计造成多计收入1.3亿元,多计成本费用1.44亿元,导致少计利润0.14亿元。
就整改情况,魏强介绍,截至2013年3月底,相关企业已制订完善规章制度785项,处理70名责任人,其中厅局级官员15人。企业已补缴各项税款5.37亿元,挽回损失6.22亿元。对审计提出的218项审计建议,企业均已采纳。下一步,审计署将继续跟踪、督促企业整改,并向社会公告。
此外,本次审计查出多起个人重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已移送纪检监察或司法机关立案查处。
就2013年企业审计工作,魏强表示将重点加大对中央经济政策及宏观调控措施落实的审计力度,加大对企业生产经营中潜在风险、突出矛盾的揭示及治理情况分析,并加大查处对重大违法违纪问题,推动反腐倡廉。
-十家国企审计结果:
审计署:中国出版集团及所属单位虚列会议费咨询费近百万
审计署:国投公司违规投资别墅项目累计投资4.44亿
审计署:国家核电违规发职工福利数千万多个项目未获准就开工
审计署:华能集团风电项目违规征地8万亩重大项目涉经济违法
审计署:中储粮总公司未经审批开设84.4亿存单
审计署:2011年中航未获审批投13亿开建总部大楼
审计署:商飞整改上航7000万元项目未公开招标
审计署:中移动存在违规招标涉金额数百亿
审计署:国电未获核准开工建21个项目投资已近300亿
审计署:五矿集团所属公司违规招投标涉逾14亿
-三家银行审计结果:
审计署:建行6家分行违规发放个人贷款4.67亿
审计署:2011年进出口银行54亿信贷资金被挪用
审计署:2011年农行违规发放法人贷款98.13亿
(新华网)